Frequently Asked Question

Facturar manualmente un débito automático
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Para Ingresar un débito automático de forma manual cuando no se utiliza un lote:

1) Ir a módulo de Ventas

  • Ir a Facturación
  • Click en Nueva Factura
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2) Elegir el cliente / socio.

3) Elegir Tipo de Comprobante Nota de Débito:

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4) Elegir Condición de Pago nro 12 :

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5) Se deben completar Medio de pago y Número:

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  • Medio de Pago: Elegir el tipo de Tarjeta:


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  • Número: elegir la Tarjeta del cliente/socio.
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6) Completar los restantes datos del comprobante.

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Nota: cuando se genera el archivo para enviar a la tarjeta debe estar tildada la opcion: Procesar cbtes con debito eventual en tarjeta o puede decir: Procesar ajustes de comprobantes pendientes

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