Frequently Asked Question

Circuito Rapipago
Last Updated 6 years ago

Cómo realizar el circuito de cobranza de Rapipago.

Paso 1: Chequear si las Cuotas Sociales llevan aumento, de ser así actualizar listas de precios
Paso 2: Realizar Facturación por Lote (día 25 de cada mes aprox.) VER: cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=86
Ver Circuito: cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=277
Paso 2: Controlar los comprobantes generados, que la deuda corresponda a lo que se tiene que cobrar. Este paso puede demandar un día, es por ello que el procedimiento de realizar el archivo de Rapipago se realice al día siguiente.
Paso 3: Generar Lote de Rapipago (IMPORTANTE fecha de presentación colocar la del día que se sube el archivo al FTP). VER: cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=40
  • En la primera solapa de la ventana de generación de Archivo para centro de Pago, marcar Rango de fecha y colocar 01.01.90 hasta todo el mes se esta generando.
  • Periodo de mes colocar el actual
  • Presentación: IMPORTANTE fecha de presentación colocar la del día que se sube el archivo al FTP
  • Ir segunda solapa y seleccionar botón Rapipago. Este proceso puede tardar varios minutos. Aconsejamos realizarlo en un horario donde no estén usando el sistema.
  • Cuando se genera el archivo el mismo se encuentra en la ruta C:/Sistemas/Cleversoft/ERP/17 (Filtrar por fecha de modificación)
  • Copiar el archivo generado y guardarlo en C:\Sistemas\TARJETAS\RAPIPAGO\ENVIO\2018-09 (a modo de ejemplo para controlar los archivos)
Paso 4: Enviar Archivo a Rapipago. Seguir los Paso de subida del archivo según instructivo de Rapipago (FTP) La primera vez chequear con la gente de Gire si el archivo subió correctamente-
Paso 5: Chequear diariamente el FTP para verificar si hay archivo de respuesta de Rapipago.
Paso 6: Descargar archivo de respuesta que viene comprimido. Descomprimirlo y guardarlo en C:\Sistemas\TARJETAS\RAPIPAGO\RECEPCION\2018-09 (a modo de ejemplo para controlar los archivos)
Paso 7: Procesar en el sistema el archivo de respuesta. Facturación/Cobranza.
  • Nuevo Lote de Cobranza: Colocar tipo de Lote: COBRANZA
  • Código de Lote: Es importante que el código del lote sea único y que no se repita, debido a que se tendrán muchos lotes de cobranza de Rapipago. Aconsejamos CobRap-(fecha Del Dia Que Se Esta Realizando el proceso)-hora Ej: CobRap-20180910-1151.
  • Luego ir a la solapa 2 Comprobantes y dentro de la ventana seleccionar la ultima solapa Archivo de cobranza.
  • seleccionar el archivo de respuesta de Rapipago del punto 6 y presionar el Botón Importar Rapipago dos veces. Muestra los comprobantes que se cancelaron con el archivo de Rapipago.
  • Controlar la lista y si esta todo bien dar Clic en Aceptar

De esta manera se cierra el circuito de facturación y cobranza