Frequently Asked Question

Generar Orden de Pago por Egresos Varios
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1) Para realizar una Orden de Pago por Egresos Varios deben ir al menú de Tesorería , Caja y seleccionar la opción > Nueva Orden de Pago por Egresos Varios :


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2) Al momento de cargar la Orden de Pago por Egresos Varios se debe cargar en la pestañea de Conceptos el concepto motivo del egreso (para  agregar un nuevo concepto dirigirse a la siguiente guía: https://cleversoft-301.homeip.net/kb/faq.php?id=450):

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3) En la pestañea de "Forma de Pago" se deben cargar las formas de pago a egresar. Seleccionar Agregar”:

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4) En la ventana de formas de pago seleccionar Cheque de Terceros y luego Elegir Cheque:

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5) Dentro de la ventana de valores, se mostrarán todos los cheques en cartera. Se debe seleccionar aquel que fue canjeado por efectivo y luego Marcar: